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涉稅業(yè)務(wù)


小規(guī)模納稅人必看,增值稅及附加稅費(fèi)合并申報(bào)詳解


作者:菏澤代理注冊(cè)公司,菏澤兼職會(huì)計(jì),菏澤資產(chǎn)評(píng)估公司,菏澤佰信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 發(fā)布時(shí)間:2021-10-25 本文被閱讀 3206 次

——導(dǎo)讀——          

10月份申報(bào)是小規(guī)模填寫新的申報(bào)表,為大家?guī)砹诵∫?guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)填報(bào)指南,快來一起學(xué)習(xí)下吧~

 

先看一下變化,新啟用的《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及其附列資料,主要變化也是三個(gè)方面:

 

1. 在原《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表增加第23欄至第25欄“附加稅費(fèi)”欄次,并將表名調(diào)整為《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》。

 微信圖片_20211025173852.jpg

2.將原《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表中開具增值稅專用fapiao銷售額和開具普通fapiao銷售額相關(guān)欄次名稱調(diào)整為更準(zhǔn)確的表述

(1)將第2、5欄次名稱由原“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用fapiao不含稅銷售額”調(diào)整為“增值稅專用fapiao不含稅銷售額”;

(2)將第3、6、8、14欄次名稱,由原“稅控器具開具的普通fapiao不含稅銷售額”調(diào)整為“其他增值稅fapiao不含稅銷售額”,上述欄次具體填報(bào)要求不變。

 小提示:

自開增值稅專用fapiao的小規(guī)模納稅人應(yīng)將當(dāng)期開具專用fapiao的銷售額,按照按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“增值稅專用fapiao不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

3.增加《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)》(附加稅費(fèi)情況表)。

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新報(bào)表填報(bào)邏輯:

一步:納稅人先填寫增值稅、消費(fèi)稅相關(guān)申報(bào)信息后,系統(tǒng)會(huì)把數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入附加稅費(fèi)附列資料(附表);

二步:納稅人填寫完附加稅費(fèi)其他申報(bào)信息后,回到增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)主表,形成納稅人本期應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)數(shù)據(jù)。

注意:

增值稅、消費(fèi)稅與附加稅申報(bào)表整合后,原《城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加申報(bào)表》不再使用!

 

增值稅小規(guī)模申報(bào)流程    

 

按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人每個(gè)月都需要使用稅控設(shè)備登錄后系統(tǒng)自動(dòng)抄報(bào)稅,在季度時(shí)需要申報(bào)比對(duì),請(qǐng)注意以下幾點(diǎn):

 

1.有稅控設(shè)備的小規(guī)模納稅人必須先抄報(bào)稅后,方可正常申報(bào),未進(jìn)行稅控設(shè)備抄報(bào)稅的納稅人無法網(wǎng)上申報(bào)。

 

2.季度小規(guī)模納稅人請(qǐng)到電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào),準(zhǔn)確填寫申報(bào)提交通過后,再登錄稅控系統(tǒng)可清卡或反寫。

 

若納稅人申報(bào)時(shí)經(jīng)反復(fù)核對(duì)仍無法正常申報(bào),則可按照系統(tǒng)提示正常上報(bào)但暫不扣繳稅款,攜帶相關(guān)資料到辦稅服務(wù)廳辦理,請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約辦稅。

 

電子稅務(wù)局操作指南

 

申報(bào)路徑

登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】,點(diǎn)擊【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)】

 

申報(bào)步驟

 

1.申報(bào)表填報(bào)

進(jìn)入申報(bào)表后,自動(dòng)帶出納稅人名稱、扣繳稅款所屬期、填表日期。填寫相應(yīng)欄次銷售額本期數(shù)。

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2.選填附列資料(一)

如果做過差額征稅備案的,電子稅務(wù)局系統(tǒng)中會(huì)帶出附列資料(一)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)。

 

3.選填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》

 

可根據(jù)實(shí)際情況,選擇“減免性質(zhì)代碼及名稱”下拉菜單,并填寫相應(yīng)的減免稅明細(xì)并保存。

 微信圖片_20211025174136.jpg

4.填報(bào)附列資料(二):附加稅費(fèi)情況表

“計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)”、“本期應(yīng)納稅(費(fèi))額”根據(jù)主表24欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。

 

納稅人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇第5欄“減免性質(zhì)代碼”,選擇后自動(dòng)生成第6欄“減免稅(費(fèi))額”。

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核實(shí)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊保存。

 

5.回到主表

 

主表25 26 27欄附加稅額根據(jù)附表二附加稅費(fèi)申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)(退)稅額自動(dòng)帶出。

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所有申報(bào)信息填寫完畢后,點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕進(jìn)行申報(bào)。

 

注意事項(xiàng)

 

當(dāng)主表24欄“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”數(shù)值發(fā)生變化,或減免稅明細(xì)表中限額減免數(shù)值發(fā)生變化,務(wù)必在主表數(shù)據(jù)更新后重新進(jìn)入《附加稅費(fèi)情況表》中進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行申報(bào)。

 

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